best365网页版登录官方网站财务报账审批流程表
经费类别
单笔支出金额
审批签字流程
备注
行政、教辅部门
运行经费
不限
经手人→证明人或验收人→部门负责人
部门其他经费
1万元以内
1万元(含1万元)-3万元
经手人→证明人或验收人→部门负责人→部门分管校领导→计划财务处副处长
3万元(含3万元)-10万元
经手人→证明人或验收人→部门负责人→部门分管校领导→计划财务处处长→分管财务校领导
10万元及以上
经手人→证明人或验收人→部门负责人→部门分管校领导→计划财务处处长→分管财务校领导→校长
运行经费包括:办公费、差旅费、党建经费、教学用品资料、业务交流费、人才引进专项经费、师资培训费。其他经费中不含基建处的基建项目经费;零星维修项目1万元及以上的还需审计处处长审批。
说明:
1、购买实物的事项报账需验收人签字,其他需证明人签字。
2、列支人员经费,不论经费来源,均需人事处审批。
3、租车发票应随同其他相关票据以差旅费形式报账,不能单独报销。
4、公务接待费,单笔支出在0.1万元及以上的,除按相关流程审批外,还需校长审批。
5、外文票据需先经国际交流处审核才能报账。
6、机打发票内容不能涂改。
7、报账一律使用农行公务卡进行结算。
8、经费审批一律“一事一批”,对同一业务不得化整为零,分割处理。
9、研究基地、科学普及基地、协同创新中心、重点实验室、工程研究中心、各类研究
所经费不得用于论文发表、著作出版、以及平台人员绩效与科研奖励支出。
上一条:报账审批流程
下一条:基建及其他经费审批流程
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